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試析加強內(nèi)部審計推進公司治理

試析加強內(nèi)部審計推進公司治理

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級別:| 積分:0 分 | 瀏覽:82061 | 大。21.50KB | 下載:5466 次 | 上傳:2013-07-18

簡介:

內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部控制的一個重要組成部分,在公司治理結(jié)構(gòu)中具有較高的權(quán)威性和獨立性。要明確內(nèi)部審計機構(gòu)在公司治理中的重要作用,充分發(fā)揮以審計委員會為核心的內(nèi)審監(jiān)督體系的作用。內(nèi)部審計應(yīng)積極參與公司的風險管理,以內(nèi)部控制制度為著力,點,加強公司治理的有效性

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